Faktúry
Počet záznamov: 4700
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0031/17 | voda 11,12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 195,12 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,67 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/17 | energie ZPB 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 140,94 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | energie ZPB 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 164,83 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,00 € | 01.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 274,11 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/17 | výmena hydrantových ventilov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Zongor Dušan | 41131151 | 153,60 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 629,78 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/17 | material kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 137,60 € | 27.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 83,70 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 98,04 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | odevy pracovne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 47,06 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | kancelarsky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 1 119,52 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/17 | vodné+stočné 1.12.-31.12.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 93,62 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/17 | vodné+stočné 1.12.-31.12.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 185,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/17 | upratovanie priestorov po stavebných pracach - 6BJ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DOMBYT Benčíková, spol. s r.o. | 35869763 | 110,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/17 | stravovacie poukazky 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 273,78 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | drogéria+zdrav.mat. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 195,13 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | plyn - vyuctovanie roku 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,33 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | plyn 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,00 € | 18.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 236,46 € | 17.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | revizia hasiacich pristrojov a poziarneho vodovodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 132,90 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | tepelná energia 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 538,82 € | 16.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0483/16 | telefón-mobilné 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 138,14 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | výmena filtrov, oleja, brzdovej kvapaliny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Róbert Polák - AUTOSERVIS | 46102191 | 173,50 € | 11.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0482/16 | zrážková voda 1.7.-31.12.16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 525,31 € | 10.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/17 | nájom set-top-box+televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 14,89 € | 10.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0480/16 | komunálny odpad 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 170,55 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/16 | telefón-pevné linky 12/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,92 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | MS OFFICE 2013,servis a reinstalacia PC, udrzba a konfiguracia www | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 756,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |