Faktúry
Počet záznamov: 3417
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0082/24 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 72,31 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/24 | SPP - plyn 04/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 02.04.2024 | 05.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0080/24 | Tritius Solutions - KS Tritius 1Q/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tritius Solutions a. s. | 05700582 | 43,20 € | 02.04.2024 | 05.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/24 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 04/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 02.04.2024 | 05.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/24 | BVS - vodné/stočné 03/2024 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 385,56 € | 02.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFSF/0001/24 | Thermpres - občerstvenie (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | THERMPRES, s.r.o. | 36717185 | 1 209,60 € | 27.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0079/24 | Medplus - ochranná obuv/odev | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 3 344,88 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0076/24 | BVS - vodné/stočné 03/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 47,48 € | 22.03.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/24 | V.J.K. Gumakáči - gumový materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | V.J.K.GUMKAČI s.r.o. | 44212844 | 24,00 € | 22.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0075/24 | Margaretka PO - učebná pomôcka | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | MARGARETKA PO, s.r.o. | 44987447 | 69,30 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0073/24 | ICV Košice - offline seminár "správa registratúry školy..." | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 35,00 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0077/24 | LABO-SK - oprava interiérového vybavenia - stolov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 9 539,99 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0074/24 | K-net Technical - kufre na nabíjanie tabletov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | K-net Technical International Group, s.r.o. | 47916745 | 6 760,00 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0072/24 | CWS-boco Slovensko - hygienický program 03/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 643,66 € | 15.03.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0071/24 | M-Link - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | M-LINK, s.r.o, | 45872775 | 229,50 € | 14.03.2024 | 08.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/24 | Interpharm Slovakia - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | INTERPHARM Slovakia, a.s. | 35789841 | 682,45 € | 14.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0070/24 | Color Optik - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | COLOR OPTIK SK, s.r.o. | 36792896 | 25,08 € | 14.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0068/24 | ZSE - elektrina 03/2024 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 450,00 € | 12.03.2024 | 08.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0067/24 | Kika Wood - interiérové vybavenie | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 3 799,00 € | 12.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0066/24 | Protea - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Protea s. r. o. | 31370381 | 151,20 € | 11.03.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0065/24 | Slovak Telekom - telefón 02/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,44 € | 07.03.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0062/24 | ŠNOP - teplo 03/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 12 000,00 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0064/24 | BKC - servis kosačky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BKC, s.r.o. | 35800968 | 49,90 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0063/24 | NAY - elektro.materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | NAY a.s. | 35739487 | 345,95 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0061/24 | SPP - plyn 03/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 8,00 € | 04.03.2024 | 08.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0060/24 | BVS - vodné/stočné 02/2024 (vyúčtovanie) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 511,06 € | 04.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0058/24 | EMRAMA - učebný materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | EMRAMA s.r.o. | 46057234 | 80,70 € | 01.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/24 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 03/2024 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 01.03.2024 | 08.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
DFBV/0057/24 | Otto Bock - odborná prax študentov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Otto Bock Slovakia s.r.o. | 36800694 | 114,30 € | 01.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0056/24 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 72,31 € | 29.02.2024 | 04.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |