Faktúry
Počet záznamov: 3737
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0314/20 | Lindstrom - čistenie rohoží | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 48,07 € | 14.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | SPP - plyn 01/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | SPP a. s. | 35815256 | 9,00 € | 14.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/20 | BVS - vodné/stočné/zrážky 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 127,43 € | 13.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | Solitea Vema - licencia 2021 (HF0010) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Solitea Vema a. s. | 36237337 | 44,40 € | 13.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | Poradca podnikateľa - "Zbierka zákonov 2020" (doplatok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,93 € | 12.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | ZSE - elektrina 01/2021 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 11.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/20 | Slovak Telekom - telefón 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,44 € | 11.01.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | ŠNOP - teplo 01/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ŠNOP n.o. | 36077739 | 6 000,00 € | 07.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/20 | Amália Servis - upratovanie 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Amália Servis s. r. o. | 52399648 | 1 457,42 € | 07.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/21 | BVS - vodné/stočné 12/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 175,72 € | 05.01.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/20 | Komensky - virtuálna knižnica 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | KOMENSKY | 43908977 | 16,56 € | 04.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | osobnyudaj.sk - výkon zodp. osoby 01/2021 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | osobnyudaj.sk s. r. o. | 50528041 | 54,00 € | 04.01.2021 | 06.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/20 | Poradca - "Poradca 2021" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 72,00 € | 30.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/20 | BVS - vodné/stočné 12/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | BVS a. s. | 35850370 | 41,04 € | 29.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/20 | Folyma - pracovná zdrav. starostlivosť | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 28.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/20 | Poradca - "Aktualizácie 2021" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 33,60 € | 28.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/20 | Helago-SK - učebné pomôcky | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Helago-SK | 47479256 | 5 111,74 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/20 | Up Slovensko - stravné (SF) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Up Slovensko s. r. o. | 31396674 | 674,44 € | 22.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/20 | Školáčik Majo - kancelársky nábytok | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 980,00 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/20 | Nexa - germicídne žiariče | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Nexa s. r. o. | 36239798 | 906,77 € | 21.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/20 | DMC - tlač školského časopisu | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 144,00 € | 18.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/20 | Vema - školenie "PAM" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/20 | Impensa - ochranné pomôcky (ZMC) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | IMPENSA s.r.o. | 47446366 | 1 720,93 € | 18.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/20 | TVS Papier - kancelárske potreby | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 000,00 € | 18.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/20 | LT facility services - elektroinštal. materiál | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | LT facility services, s.r.o. | 46898158 | 2 298,00 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/20 | Merdirex - odborná prax študentov (07. 09. 20 - 06. 10. 20) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Medirex a. s. | 35766450 | 947,52 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/20 | Wolters Kluwer - "Verejné obstarávanie - Štandard 2021" | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Wolters Kluwer | 31348262 | 129,00 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/20 | ZSE - elektrina 12/2020 (preddavok) | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | ZSE Energia | 36677281 | 1 161,78 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/20 | Flamecontrol - kontrola hasiacich prístrojov | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | Flamecontrol | 47218657 | 357,60 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/20 | Trade Luigi - oprava okien | Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka | 00607304 | TRADE LUIGI s.r.o. | 45975272 | 97,80 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra |