Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0159/22 | Objednávame si na základe Vašej CP dodávku zásobníka vody BUDERUS LOGALUX SU 1000.5 2ks, montáž 1ks zásobníka, inštalačný materiál a práca na viac (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Miloš Belusky - Water - therm | 30966108 | 5 955,00 € | 09.11.2022 | 28.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0158/22 | Na základe obhliadky, objednávame si u Vás opravu sprchového kúta v kúpeľni č. 611 z dôvodu zatekania na nižšie poschodie - havarijný stav (ŠI-EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 303,60 € | 09.11.2022 | 09.12.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0157/22 | Na základe obhliadky, objednávame si u Vás opravu stúpačky č. 11 (kanalizačná rúra) medzi prízemím a 2.posch. z dôvodu zatekania do bunky na prízemí - havarijný stav (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 420,00 € | 09.11.2022 | 09.12.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0137/22 | Čistiaca rohož 0,9x1,5m 10ks, stojan na vrecia 6ks. | Školský internát | 00607291 | MEVA-SK s. r. o., Rožňava | 31681051 | 871,20 € | 08.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0136/22 | Preventívna deratizácia v našom objekte - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/22 | Kopírovací papier A4 80g/m2,IQ Economy Plus - 150balíkov/30krabíc/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 952,81 € | 08.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0137/22 | Poplatok za telefón SA 2022/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 58,06 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/10 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,51 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0153/22 | Objednávame si: tašku prvej pomoci MEDICAL BAG s náplňou špeciál 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | VMBal s. r. o. | 27774821 | 96,02 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0152/22 | Objednávame si: bezpeč.objímka CL-03 4ks, bezpeč.objímka CL-17 4ks, intelig.švihadlo 4ks, posil.guma medium 1ks, posil.guma strong 1ks, posil.slučka 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 226,05 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0151/22 | Objednávame si: dig.alkohol tester AL7000 1ks, náhradné náustky 3 bal. (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | VLan s. r. o. | 46118896 | 131,00 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0150/22 | Objednávame si: futbal.lopta TANGO ROSARIO 1ks, volejbal.lopta WILSON OPTX AVP REPLICA 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | INTERSPORT SK s.r.o. | 36357022 | 54,98 € | 08.11.2022 | 18.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0136/22 | Laminovacia fólia A4/160 lesklá balenie 100ks-5ks, Rozvádzač Datacom 10" 12U/280mm sivý-1ks, jednorázová batéria 6+2 GP Ulltra Alkaline AAA-5ks, jednorázová batéria 6+2 GP Ulltra Alkaline AA-6ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 194,12 € | 07.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0135/22 | Dodávka elektriny ŠI SA 2022/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 070,56 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 413,62 € | 07.11.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
VO/0146/22 | Objednávame si u Vás preventívnu deratizáciu v našom objekte (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 180,00 € | 07.11.2022 | 18.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0149/22 | Objednávame si u Vás: čistiaca rohož 0,9x1,5m 10ks, stojan na vrecia 6ks. | Školský internát | 00607291 | MEVA-SK s. r. o., Rožňava | 31681051 | 871,20 € | 07.11.2022 | 18.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0148/22 | Kopírovací papier A4 80g/m2,IQ Economy Plus - 150balíkov/30krabíc/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 952,80 € | 07.11.2022 | 18.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0147/22 | Laminovacia fólia A4/160 lesklá balenie 100ks-5ks, Rozvádzač Datacom 10" 12U/280mm sivý-1ks, jednorázová batéria 6+2 GP Ulltra Alkaline AAA-5ks,jednorázová batéria 6+2 GP Ulltra Alkaline AA-6ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 194,12 € | 07.11.2022 | 18.11.2022 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0129/22 | Sieť.kábel DATACOM 1ks, LCD monitor HP P19bG4 1ks, lamin.fólia EUROSUPPLIES 5bal. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 274,10 € | 04.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |