Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4362
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0031/17 | Poplatok za telefón SA 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 98,78 € | 08.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | Odvoz odpadu 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0032/17 | Poplatok za odvoz odpadu 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 08.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | Údržbárske práce SA 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 03.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0028/17 | Chemická desinsekcia celého obj. SA, 1. etapa | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL, spol. s. r. o. | 17311411 | 5 160,00 € | 01.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0029/17 | SA servis výťahov 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 28.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0026/17 | Dodávka plynu SA 3/2017 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 416,00 € | 27.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0027/17 | Ročná kontrola EPS SA ,rok 2017 | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 353,71 € | 27.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | Gastrolístky 700 ks á 3,40 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 380,00 € | 24.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0025/17 | Dodávka vody SA 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 215,09 € | 20.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0024/17 | Pranie bielizne pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 253,84 € | 13.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0023/17 | Poplatok za TV balík 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 13.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | Poplatok za TV a internet 2/2017 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 73,44 € | 10.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0022/17 | Odvoz a likvidácia odpadu 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 31,03 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | Poplatok za telefón 1/2017 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 85,03 € | 09.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0020/17 | ZFA plyn za 1/2017 SA | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 2 643,69 € | 09.02.2017 | 25.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0021/17 | Poplatok za telefón SA 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 95,57 € | 09.02.2017 | 25.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | Pranie prádla pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 160,40 € | 09.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0019/17 | Poplatok za internet SA 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 82,80 € | 09.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | ŠI Trnavská dodávka elektriny 1/2017 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 540,17 € | 08.02.2017 | 17.03.2017 | Faktúra |