Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4598

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0079/18 Objednávame si u Vás vývoz veľkorozmerného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 192,00 € 13.11.2018 23.11.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0094/18 Odpadové vrecia čierne Školský internát 00607291 BETRIMAX s.r.o. 46261656 290,94 € 13.11.2018 22.11.2018 Faktúra
VO/0078/18 Vrecia odpadové 800x1100 -130 roliek Školský internát 00607291 BETRIMAX s.r.o. 46261656 290,94 € 12.11.2018 23.11.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0077/18 Karcher papierové vrecká T 10/1 Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. Jurkovičová 36364398 318,60 € 09.11.2018 16.11.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0076/18 Laserová tlačiareň Canon-i-SENSYS LBP613dw Školský internát 00607291 ALZA.sk s.r.o. 36562939 195,19 € 09.11.2018 16.11.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0091/18 ŠI Trnavská, elektrina 10/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 501,32 € 09.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFPC/0140/18 Dodávka elektriny ŠI SA 10/2018 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 2 153,96 € 09.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 Vrecká do vysávača Kärcher Školský internát 00607291 MADMAT s.r.o. Jurkovičová 36364398 318,60 € 09.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 Laserová tlačiareň Canon + dátový kábel Školský internát 00607291 ALZA.sk s.r.o. 36562939 195,19 € 09.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFPC/0139/18 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 19. 10. 2018 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 08.11.2018 20.11.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 Poplatok za telefón 10/2018 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 60,86 € 07.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFPC/0137/18 Poplatok za telefón 10/2018 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 136,00 € 07.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFPC/0138/18 Pranie bielizne ŠI SA obj. 66/2018 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 249,91 € 07.11.2018 15.11.2018 Faktúra
VO/0075/18 Objednávame si u Vás na základe CP výmenu poškodeného skla na výťah.dverách na prízemí v budove ŠI - EP Saratovská 26/B,BA. Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 27,00 € 06.11.2018 16.11.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
VO/0074/18 Objednávame si u Vás na základe CP výmenu šupatiek DN150, PN10/I na hlavnom potrubí vody (havarijný stav) - EP Saratovská 26/B, BA. Školský internát 00607291 Infra Services, a. s. 43898190 1 854,97 € 05.11.2018 03.12.2018 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0089/18 Údržbárske práce SA 10/2018 Školský internát 00607291 Dobák Ľuboslav 34792996 680,00 € 05.11.2018 23.11.2018 Faktúra
DFPC/0136/18 FA plyn SA 11/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 05.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFPC/0135/18 FA plyn SA 11/2018 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5 734,00 € 05.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFPC/0133/18 Čerpanie a likvidácia zhrabkov 8. 10. 2018 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 64,28 € 05.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFPC/0132/18 Servis výťahu SA 10/2018 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 05.11.2018 15.11.2018 Faktúra