Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4123
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0032/20 | Objednávame si u Vás odb.prehliadku a skúšku tlak. a plyn. zariadení v kotolni (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | OREA QUALITY, s. r. o. | 47965380 | 631,20 € | 17.04.2020 | 30.04.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0032/20 | Poplatok za TV a internet Tr. 04/2020 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 15.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0046/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 02. 04. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 15.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | Dezinfekčné prostriedky /Hygienic3000 10kg-1ks, Hygienic DES FORTE 0,9kg-12ks/ | Školský internát | 00607291 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | 109,09 € | 15.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | Centralizovaná ochrana objektu 1-3/2020 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 155,11 € | 15.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 330,89 € | 14.04.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | ŠI Trnavská, elektrina 03/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 275,31 € | 06.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0043/20 | Dodávka elektriny ŠI SA 03/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 741,13 € | 06.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0044/20 | Poplatok za telefón 03/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,91 € | 06.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | Poplatok za telefón 03/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,25 € | 06.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 316,25 € | 06.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0042/20 | Plyn SA 03/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 271,95 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0045/20 | FA plyn SA 04/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0040/20 | Servis výťahov 2020/03 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0041/20 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 320,29 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0038/20 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 16. 03. 2020 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0039/20 | vývoz veľkokapacitného kontajneru (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 252,00 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0037/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 03/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 059,13 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
VO/0031/20 | Objednávame si u Vás profylaktický servis zariadenia Variomat (ŠI -EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | REFLEX SK, s. r. o. | 36369934 | 176,40 € | 06.04.2020 | 21.04.2020 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0027/20 | Paplón a vakúš-70ks, Set obliečka na vankúš a paplón-180ks. | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 5 526,00 € | 30.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra |