Faktúry
Počet záznamov: 3651
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0202/25 | Ozvučenie a osvetlenie divadla Malá scéna | Konzervatórium | 00605808 | Eduard Mikuš | 35147521 | 624,00 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0200/25 | Prenájom priestorov divadla Teatro Colorato | Konzervatórium | 00605808 | Občianské združenie Boris | 42178266 | 1 550,00 € | 27.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0201/25 | Prenájom priestorov divadla Teatro Colorato | Konzervatórium | 00605808 | Občianské združenie Boris | 42178266 | 400,00 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0198/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 198,56 € | 25.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0196/25 | Občerstvenie | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 236,43 € | 20.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0203/25 | Vodné, stočné 06/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0197/25 | Vodné, stočné, zrážky 05/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 305,99 € | 25.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0192/25 | TONER - 4 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 319,80 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0194/25 | Pramenitá voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 108,89 € | 19.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0199/25 | Vedenie účtovníctva 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0195/25 | Catering služby | Konzervatórium | 00605808 | Radoslav Jurák | 54618037 | 1 593,00 € | 18.06.2025 | 08.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0186/25 | Servis PC - 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFSF/007/25 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 808,90 € | 19.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0189/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 173,43 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0187/25 | Servis a prenájom predložiek 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 55,01 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0190/25 | Poistenie majetku a zodpovednosti | Konzervatórium | 00605808 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, | 00585441 | 636,17 € | 10.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0188/25 | aSc Agenda Komplet 2026 | Konzervatórium | 00605808 | AsC Applied Software Consultants | 31361161 | 797,00 € | 13.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0193/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 07/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 6 083,21 € | 18.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0191/25 | Závažie | Konzervatórium | 00605808 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 85,56 € | 11.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0183/25 | Altánok | Konzervatórium | 00605808 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 279,45 € | 11.06.2025 | 25.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
DFBV/0184/25 | Vodné, stočné 05/2025 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/25 | Reklamné predmety | Konzervatórium | 00605808 | REPRE | 35810122 | 328,53 € | 12.06.2025 | 25.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/25 | Elektrická energia 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 803,89 € | 05.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 79,16 € | 10.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 564,03 € | 03.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0176/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 223,87 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0165/25 | Vodné, stočné, zrážky 05/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 309,06 € | 24.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0168/25 | Vodné, stočné 05/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0170/25 | Zrážky - Mateja Bela - 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,64 € | 31.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0171/25 | Zrážky - Konventná - 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 31.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |