Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4456
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/003/18 | 02/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 201,60 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Ladenie a oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo | 11922168 | 60,00 € | 06.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | 02/18 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 06.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | 01/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,46 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Členský poplatok SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | 01/18 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | 02/18 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | 02/18 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | 02/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | 02/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 199,00 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Seminár PAM | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Lucka - voda | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | Lucka - voda | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 48,00 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Čistiace potreby | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 264,25 € | 29.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | Elektro-tovar | Konzervatórium | 00605808 | ELRON Elektro s. r. o. | 35933747 | 234,71 € | 29.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Poistné žiakov na LV | Konzervatórium | 00605808 | Union zdravotná poisťovňa, a. s. | 36284831 | 128,76 € | 25.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/001/18 | 01/18 Poplatok za gastro lístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 205,20 € | 25.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 55,00 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Stravné lístky 1/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 11 405,20 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Právne poradenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Advokátska kancelária Mestická,Slovíková, s.r.o. | 36421910 | 394,87 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra |