Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2946
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0149/18 | Oprava poškodenej asfaltovej plochy nádvoria na Javorinskej ul. 7 v Bratislave | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOKARO , v.d. | 00586781 | 5 929,16 € | 10.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
VO/0045/18 | Oprava poškodenej asfaltovej plochy nádvoria na Javorinskej ul. 7 v Bratislave | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOKARO , v.d. | 00586781 | 5 929,16 € | 20.06.2018 | 12.07.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0006/24 | Online školenie iSPIN | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 17.01.2024 | 29.01.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0007/24 | Online školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0155/17 | odber stravy za jún 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 163,17 € | 04.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/17 | obedy a večere -26.8.2017,27.8.2017,2.9.2017 a 3.9. 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 72,52 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/18 | strava pre klientov od 16.júla 2018 - 26.augusta 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 1 164,39 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/19 | strava klientov 28.6.2019-1.9.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 1 554,74 € | 20.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/20 | Odber stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 123,95 € | 24.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/21 | Obedy, večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 444,00 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/21 | Obedy, večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 973,10 € | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/21 | Obedy a večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 219,04 € | 06.09.2021 | 15.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/21 | Obedy a večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 630,48 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0047/18 | objednávka na obedy a večere pre klientov od 16.júla 2018 - 26.augusta 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 250,00 € | 29.06.2018 | 18.07.2018 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0027/19 | obedy a večere od 28.6.2019-2.8.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 0,00 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0037/20 | Obedy a večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 150,00 € | 08.07.2020 | 17.07.2020 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0017/21 | Odber stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 444,00 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
14/2024 | Dohoda o spolupráci | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Gaudeamus-zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Iné | 0,00 € | 04.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
DFBV/0261/24 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 389,64 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/24 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 290,10 € | 23.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra |