Slov.plynárenský priem.


Informácie
  • Názov: Slov.plynárenský priem.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 776

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0360/19 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 8,00 € 05.06.2019 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0762/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 06.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0761/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 64,00 € 06.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0760/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 06.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0759/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 06.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0666/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 06.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0665/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 06.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0664/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 54,00 € 06.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0653/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 02.11.2018 21.11.2018 Faktúra
DFBV/0587/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0586/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 33,00 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0585/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0584/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 03.10.2018 23.10.2018 Faktúra
DFBV/0512/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 04.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0511/18 plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 04.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0510/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 11,00 € 04.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0509/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 04.09.2018 18.09.2018 Faktúra
DFBV/0449/18 plyn HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 418,00 € 02.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0448/18 plyn HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 413,00 € 02.08.2018 20.08.2018 Faktúra
DFBV/0447/18 plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 02.08.2018 20.08.2018 Faktúra