Slov.plynárenský priem.


Informácie
  • Názov: Slov.plynárenský priem.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 847

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0256/20 za plyn HT12 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 385,00 € 05.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0257/20 za plyn Ľ.Z.6 6/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 05.06.2020 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0221/20 za plyn HT12 5/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 385,00 € 06.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0222/20 za plyn HT16 5/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 477,00 € 06.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0223/20 za plyn Ľ.Z.6 5/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 06.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0224/20 za plyn Lip.13 5/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 53,00 € 06.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0183/20 za plyn HT12 4/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 385,00 € 03.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0184/20 za plyn HT16 4/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 477,00 € 03.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0185/20 za plyn Lip.13 4/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 53,00 € 03.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 za plyn Ľ.Z.6 4/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 03.04.2020 04.05.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 za plyn Ľ.Z.6 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 za plyn Lip.13 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 53,00 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 za plyn HT12 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 385,00 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 potraviny 3/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 477,00 € 04.03.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 za plyn HT16 2/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 477,00 € 05.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 za plyn HT12 2/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 385,00 € 05.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 za plyn Ľ.Z.6 2/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 4,00 € 05.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 za plyn Lip.13 2/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 53,00 € 05.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 vyúčtovanie r.2019 za plyn Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 0,65 € 21.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 vyúčtovanie r.2019 za plyn Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 51,84 € 21.01.2020 31.01.2020 Faktúra