Slov.plynárenský priem.
Informácie
- Názov: Slov.plynárenský priem.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 792
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0223/21 | za plyn HT12 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/21 | za plyn HT16 5/2021 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 04.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/21 | za plyn Lip.13 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | za plyn Ľ.Z.6 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | za plyn HT12 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/21 | za plyn HT16 4/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 07.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/21 | za plyn HT12 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/21 | za plyn Lip.13 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/21 | za plyn HT16 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/21 | za plyn Ľ.Z.6 3/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | za plyn HT12 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | za plyn HT16 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/21 | za plyn Lip.13 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | za plyn Ľ.Z.6 2/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | za plyn Lip.13 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 31,00 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | za plyn HT12 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 327,00 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | za plyn Ľ.Z.6 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 5,00 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | za plyn HT16 1/2021 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 302,00 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | nedoplatok z vyúčtovania 2020 Ľ.Z.6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 6,59 € | 15.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0677/20 | za plyn HT12 12/2020 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 385,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |