Slov.plynárenský priem.


Informácie
  • Názov: Slov.plynárenský priem.
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 792

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0223/21 za plyn HT12 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 04.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0224/21 za plyn HT16 5/2021 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 04.05.2021 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0161/21 za plyn Lip.13 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0162/21 za plyn Ľ.Z.6 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 za plyn HT12 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 za plyn HT16 4/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 07.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0096/21 za plyn HT12 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 02.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0097/21 za plyn Lip.13 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 02.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0098/21 za plyn HT16 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 02.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0099/21 za plyn Ľ.Z.6 3/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 02.03.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 za plyn HT12 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 03.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0034/21 za plyn HT16 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 03.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0035/21 za plyn Lip.13 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 03.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 za plyn Ľ.Z.6 2/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 03.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0013/21 za plyn Lip.13 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 31,00 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0014/21 za plyn HT12 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 327,00 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0015/21 za plyn Ľ.Z.6 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 5,00 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0016/21 za plyn HT16 1/2021 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 302,00 € 15.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0018/21 nedoplatok z vyúčtovania 2020 Ľ.Z.6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 6,59 € 15.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0677/20 za plyn HT12 12/2020 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slov.plynárenský priem. 35815256 385,00 € 03.12.2020 10.12.2020 Faktúra