Faktúry
Počet záznamov: 10667
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0902/16 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 513,38 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/16 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 45,86 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/16 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 153,09 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/16 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 74,73 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/16 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 164,37 € | 13.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/16 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 727,00 € | 12.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/16 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 193,16 € | 12.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/16 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 315,15 € | 12.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/16 | ozvučenie Vianočného večierku | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KPS Media spol. s r.o. | 47514281 | 160,00 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/16 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 30,24 € | 09.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/16 | odpad komunálny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 09.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/16 | telefón-pevné linky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 154,56 € | 09.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/16 | mesačný poplatok - údržba výťahov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 09.12.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | zuctovanie zálohy za vianocne posedenie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Leam s.r.o. | 36722219 | 100,00 € | 09.12.2016 | 17.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/16 | BOZP,PO-11/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 08.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/16 | tepelná energia - vyúčtovanie 11/2016 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 059,55 € | 08.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/16 | telefón-mobilné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 104,06 € | 07.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/16 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Prvá bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 318,69 € | 07.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/16 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 65,52 € | 07.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/16 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 264,65 € | 07.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/16 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 319,82 € | 07.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/16 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 458,29 € | 07.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0877/16 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 173,83 € | 07.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0878/16 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 124,43 € | 07.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0879/16 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 293,44 € | 07.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/16 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 173,28 € | 07.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/16 | potraviny - sirupy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 536,40 € | 07.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/16 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 45,36 € | 07.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/16 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 144,85 € | 07.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/16 | právna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 07.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra |