Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12975
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0516/18 | tablet, router | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 182,00 € | 03.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/18 | kable | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Elektro - Siete s.r.o. | 46775994 | 96,50 € | 03.08.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0052/18 | Objednávame si u Vás výmenu motorového oleja v osobnom vozidle Mercedes Benz – Sprinter. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 160,00 € | 03.08.2018 | 12.09.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0051/18 | Objednávame si u Vás úpravu a dopojenie ponorných čerpadiel. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bazenovy svet | 31359183 | 500,00 € | 03.08.2018 | 12.09.2018 | Objednávka | |||||
| OBJ/0050/18 | Objednávame si u Vás: opravu potrubia na filtrácii, opravu čerpadla Badu 90/20. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bazenovy svet | 31359183 | 250,00 € | 03.08.2018 | 07.08.2018 | Objednávka | |||||
| 905/2018/OSSZ | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 2 876,88 € | 02.08.2018 | 03.09.2018 | 31.12.2018 | 06.08.2018 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| 906/2018/OSSZ | Zmluva o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Banskobystrický samosprávny kraj | 37828100 | Iné | 2 940,68 € | 02.08.2018 | 03.09.2018 | 31.12.2018 | 06.08.2018 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0517/18 | revizia plynových a tlakových zariadení v NTL kotolniach | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 2 558,00 € | 02.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/18 | plyn 8/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 26,00 € | 02.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/18 | BOZP,PO-7/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/18 | pravna pomoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 02.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/18 | udrzba vytahov 7/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 02.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/18 | kamerová jednotka, videotelefón | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EMOS SK s.r.o. | 36392961 | 266,62 € | 01.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/18 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 603,11 € | 01.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/18 | komunálny odpad 7-9/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 01.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/18 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 01.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/18 | tep.energia 8/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 990,00 € | 01.08.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/18 | odber kuch. odpadu 7/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | LADISCO, s.r.o. | 36806978 | 36,00 € | 30.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/18 | malovanie jedalne | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Radoslav Osuský | 50711547 | 260,00 € | 27.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/18 | oprava stropov, stien, malovanie kuchyne a skladov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Radoslav Osuský | 50711547 | 2 380,00 € | 27.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra |