Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12975

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0817/18 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 66,24 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0816/18 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 251,13 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0815/18 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 331,30 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0814/18 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 81,31 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0813/18 archivne krabice GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 72,00 € 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0811/18 materiál výchovy - terapeutické pomocky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 3lobit s.r.o. 46020152 921,25 € 22.11.2018 27.11.2018 Faktúra
OBJ/0102/18 Objednávame si u Vás monitoring potrubia vyrovnávacej nádrže na 3D – bazéne. (predpokladaná cena 360 € s DPH) GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 SEZAKO Trnava s.r.o. 36263800 360,00 € 22.11.2018 22.11.2018 Objednávka
OBJ/0103/18 Objednávame si u Vás terapeutické pomôcky (noznice, modelovacie hmoty,kineticky piesok, grafomotorické tabuľky, pieskovničku, cvičebné tyče, terapeutickú kolíčkovú dosku, +hru a ine drobne pomocky) GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 3lobit s.r.o. 46020152 921,20 € 22.11.2018 22.11.2018 Objednávka
OBJ/0101/18 Objednávame u Vás tovar: Archívna škatuľa EMBA 350x260x110-II v počte 36kusov. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 72,00 € 22.11.2018 22.11.2018 Objednávka
DFBV/0810/18 skolenie: snoezelen v praxi - Kabová, Marošová GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ISNA-MSE 22899715 311,50 € 21.11.2018 25.11.2018 Faktúra
DFBV/0809/18 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 PICADO s.r.o. 36397164 501,18 € 21.11.2018 25.11.2018 Faktúra
DFBV/0808/18 potraviny - pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 1,08 € 21.11.2018 25.11.2018 Faktúra
DFBV/0807/18 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 116,60 € 21.11.2018 25.11.2018 Faktúra
DFBV/0806/18 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 176,40 € 21.11.2018 25.11.2018 Faktúra
DFBV/0805/18 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 111,41 € 21.11.2018 25.11.2018 Faktúra
DFBV/0804/18 projektová dokumentácia rekonštrukcie elektroinštalácie budova ,,B" 2.posch. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Dušan Rábek AUT.ING. 30155932 250,00 € 21.11.2018 25.11.2018 Faktúra
DFBV/0799/18 seseminár Pálková - všetko o evidencii dochádzky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 EDOS-PEM 37083309 69,00 € 21.11.2018 21.11.2018 Faktúra
OBJ/0099/18 Objednávame si u Vás účasť na skolení: Snoezelen v praxi - rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu pre dve pracovníčky. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ISNA-MSE 22899715 311,50 € 21.11.2018 21.11.2018 Objednávka
OBJ/0100/18 Objednávame si u Vás vypracovanie jednostupňového projektu „rekonštrukcia elektroinštalácie II. poschodie budova B“. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Dušan Rábek AUT.ING. 30155932 250,00 € 21.11.2018 21.11.2018 Objednávka
DFBV/0803/18 oprava 48ks PHP GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ing. Milan Fábry 37412434 1 036,80 € 20.11.2018 24.11.2018 Faktúra