Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12975

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3539446852 Poistná zmluva - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 Iné 159,00 € 18.03.2019 18.03.2019 20.03.2019 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
DFBV/0191/19 plyn BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 746,00 € 18.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 plyn BA 2/19 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 517,23 € 18.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 PZP Mercedes GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 90585441 159,00 € 18.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 havarijne poistenie Mercedes GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 GENERALI POISŤOVŇA, a.s. 35709332 481,17 € 18.03.2019 22.03.2019 Faktúra
OBJ/0027/19 Objednávame si u Vás inštaláciu nového svetelného obvodu kancelárie a výmenu žiariviek. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Miloš Slezák 11683309 145,00 € 15.03.2019 26.03.2019 Objednávka
DFBV/0187/19 kominarske sluzby 3D,6D BA GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Juraj Gál - Revízny technik komínov 2280816 50,80 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 potraviny - pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 291,80 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 potraviny - SIRUPY, ČAJE, VODY GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Arthur Gilbord s.r.o. 45706034 478,58 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 269,86 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 111,06 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 92,48 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 145,67 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 77,28 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 209,02 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 34,92 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 422,19 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 potraviny - hlbokomrazené GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 529,25 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 97,53 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 212,86 € 13.03.2019 22.03.2019 Faktúra