Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12975
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3539446852 | Poistná zmluva - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | Iné | 159,00 € | 18.03.2019 | 18.03.2019 | 20.03.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| DFBV/0191/19 | plyn BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 746,00 € | 18.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | plyn BA 2/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 517,23 € | 18.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | PZP Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 159,00 € | 18.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | havarijne poistenie Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GENERALI POISŤOVŇA, a.s. | 35709332 | 481,17 € | 18.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0027/19 | Objednávame si u Vás inštaláciu nového svetelného obvodu kancelárie a výmenu žiariviek. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 145,00 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0187/19 | kominarske sluzby 3D,6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Juraj Gál - Revízny technik komínov | 2280816 | 50,80 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 291,80 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | potraviny - SIRUPY, ČAJE, VODY | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 478,58 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 269,86 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 111,06 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 92,48 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 145,67 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 77,28 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 209,02 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 34,92 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 422,19 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 529,25 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 97,53 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 212,86 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra |