Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0360/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 94,38 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 175,37 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 77,57 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 360,58 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,08 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 48,89 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 189,84 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 98,53 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | plyn 6/19 - záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 577,70 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | plyn 4/19 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 455,51 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 69,84 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 120,44 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 205,57 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 65,46 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 172,93 € | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | zakusky DM - SF | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Danela spol. s.r.o. | 36359394 | 153,00 € | 15.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0049/19 | Objednávame u Vás umývačku riadu GORENJE GS 62115 W 1kus. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 239,90 € | 14.05.2019 | 14.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0342/19 | el.energia 4/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 197,45 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | oprava práčky Whirpool | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 97,00 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | arboristické práce - rezanie stromov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Tomáš Fríbert | 44581726 | 990,00 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra |