Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12216
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0540/19 | analýza a chémia vody nadlimit | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 177,60 € | 05.08.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/19 | analýza a chémia vody 6D | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 993,60 € | 05.08.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/19 | chemia konzervacna | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 364,80 € | 05.08.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/19 | výmena spätného zrkadla+lakovanie škoda Octavia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS Moravec Rastislav | 34299696 | 261,00 € | 02.08.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/19 | davkovac mydla 5x, zdravotnicky material | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 714,04 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/19 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 603,11 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/19 | komunálny odpad 7-9/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/19 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/19 | tep.energia 8/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 280,00 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0098/19 | 5 x dávkovač 981 251 /á 85€ 10 x sterilium med 500 ml. fľaša 981 037 /á 6,30€ 4 x sterilium med 5000 ml 981 039 /á 48€ 5 x pumpička na 500 ml fľašu 981 571 /á 1,81€ 10 x sterilium med 100 ml 981 096 /á 2,65€ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 714,04 € | 31.07.2019 | 14.08.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0098/19 | 5 x dávkovač 981 251 /á 85€ 10 x sterilium med 500 ml. fľaša 981 037 /á 6,30€ 4 x sterilium med 5000 ml 981 039 /á 48€ 5 x pumpička na 500 ml fľašu 981 571 /á 1,81€ 10 x sterilium med 100 ml 981 096 /á 2,65€ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hartmann-Rico s.r.o. | 31351361 | 714,04 € | 31.07.2019 | 14.08.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0097/19 | Objednávame u Vás elektronické stravovacie poukážky v nominálnej hodnote 4€ v počte 1079 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 316,00 € | 30.07.2019 | 30.07.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0097/19 | Objednávame u Vás elektronické stravovacie poukážky v nominálnej hodnote 4€ v počte 1079 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 316,00 € | 30.07.2019 | 30.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0531/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 316,00 € | 30.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 316,00 € | 30.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/19 | kazetový strop | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GIPSOL, a.s. | 35783893 | 1 066,28 € | 30.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0096/19 | Objednávame u Vás elektronické stravovacie poukážky v nominálnej hodnote 4€ v počte 174 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 696,00 € | 29.07.2019 | 30.07.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0096/19 | Objednávame u Vás elektronické stravovacie poukážky v nominálnej hodnote 4€ v počte 174 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 696,00 € | 29.07.2019 | 30.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0530/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 696,00 € | 29.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/19 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 696,00 € | 29.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra |