Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11089
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJ/0004/19 | Objednávame u Vás servis kopírky XEROX. Predpokladaná suma je 105€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Viliam Masár - Simply Servis | 41532961 | 105,00 € | 10.01.2019 | 25.01.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0051/19 | tep.energia 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 043,14 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | posypový sol | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 288,00 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/19 | skolenie: ludske prava v SS - Dobra prax - Zaťková, Slivková, Kořinková, Trunnerova, Hamsik | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 320,00 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 161,83 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 33,67 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/19 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 151,37 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 148,74 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 49,80 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0954/18 | ochrana objektu 10-12/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0953/18 | telefón-pevné linky 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,25 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0952/18 | telefón-mobilné 12/2018 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 74,42 € | 08.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
OBJ/0003/19 | Objednávame si u Vás posypovú soľ 25 kg – 2 palety – cena 302,40 € s DPH. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 302,40 € | 08.01.2019 | 20.01.2019 | Objednávka | |||||
OBJ/0002/19 | Objednávame u Vás dodávku mäsa a mäsových výrobkov na obdobie od 7.1.2019-31.12.2019 na základe Vašej cenovej ponuky v celkovej sume 11226€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 11 226,00 € | 08.01.2019 | 20.01.2019 | Objednávka | |||||
OBJ/0001/19 | Objednávame u Vás dodávku ovocia a zeleniny na obdobie od 7.1.2019-31.12.2019 na základe Vašej cenovej ponuky v celkovej sume 20293,78€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 20 293,78 € | 08.01.2019 | 20.01.2019 | Objednávka | |||||
DFBV/0950/18 | udrzba vytahov 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 161,94 € | 07.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0949/18 | zrážky 1.7.-31.12.18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 106,78 € | 07.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0948/18 | zálohovanie dát 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 5,30 € | 07.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0947/18 | pravna pomoc 12/18 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 07.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 174,53 € | 03.01.2019 | 20.01.2019 | Faktúra |