Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11089
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54/2019 | Zmluva o uhradení EON | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Nitriansky samosprávny kraj | 37861298 | Iné | 9 373,32 € | 22.01.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 04.02.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0046/19 | strava pocas vianoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 460,32 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | dovoz stravy pocas vianoc | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 256,00 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 359,02 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 178,06 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 237,31 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 268,03 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 305,34 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 97,35 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 70,84 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 234,46 € | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | vyuctovanie plynu 2018-maloodber | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -536,72 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | revizia výťahu | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT SERVICES spol. s r.o. | 50483455 | 174,00 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 182,72 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,63 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | potraviny - hlbokomrazené | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 166,70 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky, vajcia(69,84) | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 173,28 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 249,91 € | 18.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 212,68 € | 18.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 231,33 € | 18.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra |