Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0603/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 226,43 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0606/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 113,25 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0611/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,27 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0612/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 180,13 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0613/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,15 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0608/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 153,90 € | 25.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
2022 | Zmluva o poskytovaní prác a služieb | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | Iné | 4 248,00 € | 24.08.2022 | 24.08.2022 | 24.08.2025 | 23.09.2022 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
2022 | Darovacia zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Liga lanovka o. z. | 51910268 | Iné | 500,00 € | 23.08.2022 | 23.08.2022 | 23.08.2022 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
OBJ/0081/22 | Objednávame u Vás kancelársku stoličku NIGEL 4ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Houseland s.r.o. | 06532861 | 532,08 € | 23.08.2022 | 27.08.2022 | Objednávka | |||||
DFBV/0597/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 61,34 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0596/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 194,16 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0598/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 75,96 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 332,24 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0600/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 28,73 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0601/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 111,54 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/22 | právne služby 7/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 16.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0592/22 | výmena motorového spúšťača obehového čerpadla 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 85,00 € | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0593/22 | montáž zásuvkového obvodu, kontrola elektroinstalacie, výmena ističov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 145,00 € | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0594/22 | kontrola a oprava poruchy napájacieho vedenia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 165,00 € | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0586/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 149,43 € | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra |