Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5264
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226/24 | plyn 10/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 953,00 € | 02.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | |||||
| 111/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 147,10 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
| 110/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 499,92 € | 02.10.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
| 109/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 722,51 € | 30.09.2024 | 01.10.2024 | Objednávka | |||||
| 222/24 | nákup kníh do KF - dobropis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | -17,99 € | 25.09.2024 | 12.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 225/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 290,62 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 224/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 19,95 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 223/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 583,65 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 221/24 | knihy do súťaže | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 214,67 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 220/24 | odvoz odpadu - kontajner | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Na-Ko trans s.r.o. | 50327101 | 300,00 € | 23.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 219/24 | tech.správa a podpora 08/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 217/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 132,00 € | 19.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 218/24 | členský poplatok na rok 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 00178594 | 85,00 € | 19.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 108/2024 | odvoz odpadu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Na-Ko trans s.r.o. | 50327101 | 300,00 € | 19.09.2024 | 01.10.2024 | Objednávka | |||||
| 107/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 290,67 € | 19.09.2024 | 20.09.2024 | Objednávka | |||||
| 106/2024 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 583,65 € | 19.09.2024 | 20.09.2024 | Objednávka | |||||
| 214/24 | el.energia 08/24 - preplatok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -65,87 € | 13.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 215/24 | prenájom rohoží 08/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 121,97 € | 13.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 216/24 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo Don Bosco | 50434870 | 377,12 € | 13.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 105/2024 | nákup darov do súťaží | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARTFORUM kníhkupectvo, Richard Molnár | 47888431 | 214,70 € | 13.09.2024 | 14.09.2024 | Objednávka |