Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4770
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003/24 | softwarové služby KS Tritius - 1Q 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 15.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
002/24 | licencia - aktuálne verzie mzdového systému 01/24-12/24 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 12,12 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
001/24 | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PSDOMOV, s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
304/23 | Vývoz papiera a plastov - 4.Q. 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 144,00 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
305/23 | tel. služby + internet 12/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,02 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
306/23 | vyúčtovanie el. elektrina 12/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 448,21 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
307/23 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 4Q 2023 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
308/23 | tech.správa a podpora 12/23 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 490,00 € | 31.12.2023 | 09.02.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
295/23 | implementácia KS Tritius | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 1 790,00 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
297/23 | stoličky - čitáreň | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jysk s.r.o. | 35974133 | 319,60 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
298/23 | doprava stoličiek do čitárne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jysk s.r.o. | 35974133 | 30,00 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
292/23 | predplatné Poradcovia 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca podnikateľa, spol.s r.o. | 31592503 | 347,33 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
293/23 | kancelársky materiál - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 194,50 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
294/23 | kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 389,69 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
290/23 | knižničný vozík | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 228,52 € | 28.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
291/23 | regálové rozraďovače+doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | CEIBA, spol. s r.o. | 36548090 | 217,56 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
296/23 | koberec Lyon čitáreň + doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 1 575,10 € | 28.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
129/2023 | revízie el. zariadení | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 1 152,00 € | 22.12.2023 | 22.12.2023 | Objednávka | |||||
289/23 | Licencia Kubo Club 2024 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kubo Media, s.r.o. | 52291898 | 1 200,00 € | 21.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
127/2023 | doprava stoličiek | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jysk s.r.o. | 35974133 | 30,00 € | 20.12.2023 | 20.12.2023 | Objednávka |