Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10258

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0153/24 stočné 2/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Vodárne a kanalizácie Stupava 50107461 1 909,25 € 12.03.2024 15.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0147/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 482,04 € 11.03.2024 15.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0145/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 PAM fruit 51801671 1 003,89 € 11.03.2024 15.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0144/24 odvoz kuchynského odpadu 2/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 CMT Group 47372141 248,11 € 11.03.2024 15.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0152/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 297,40 € 11.03.2024 15.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0151/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 78,41 € 11.03.2024 15.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0150/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 764,43 € 11.03.2024 15.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0149/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 441,89 € 11.03.2024 15.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0146/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 431,76 € 11.03.2024 15.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0143/24 záloha plyn VO 4/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 SPP 35815256 9 787,00 € 11.03.2024 15.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0142/24 vyúčtovanie plyn VO za 2/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 SPP 35815256 16 504,32 € 11.03.2024 15.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0148/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 519,27 € 11.03.2024 15.03.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0140/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 171,36 € 06.03.2024 12.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0141/24 kontrola účinnosti sterelizátora Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Aquaseco s.r.o. 17335264 61,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0139/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 111,41 € 06.03.2024 12.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0131/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 FAUN spol.s.r.o. 31409389 924,46 € 04.03.2024 11.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0136/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 PAM fruit 51801671 411,20 € 04.03.2024 11.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0138/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 212,71 € 04.03.2024 11.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0135/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 25,76 € 04.03.2024 11.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0134/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 399,61 € 04.03.2024 11.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0133/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 44,93 € 04.03.2024 11.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0132/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 310,37 € 04.03.2024 11.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0137/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 553,53 € 04.03.2024 11.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0130/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 METRO 45952671 834,43 € 04.03.2024 11.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0123/24 odvoz odpadu - dopravné výkony Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Verejnoprospešné služby Stupava 50081497 168,00 € 01.03.2024 07.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0129/24 záloha plyn MO 3/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 SPP 35815256 2 895,00 € 01.03.2024 11.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0119/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 251,88 € 29.02.2024 05.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0117/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Food Factory Slovakia 36530506 169,13 € 29.02.2024 05.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0115/24 inzercia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Petit Press, a.s. 35790253 60,00 € 29.02.2024 05.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0121/24 nákup potravín Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 PAM fruit 51801671 825,90 € 29.02.2024 05.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra