Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10447
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0354/16 | záloha plyn VO 6/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 437,00 € | 10.05.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/16 | elektrická energia za 4/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 323,34 € | 09.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/16 | telefón, internet 4/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 169,62 € | 06.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/16 | stočné (1.1.2016-14.3.2016) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Technické služby STUPAVA S R.O. | 43859623 | 2 100,53 € | 05.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/16 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 779,23 € | 05.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/16 | umývadlo,batéria,PVC,sada na upevnenie umývadla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury market | 36501891 | 286,67 € | 04.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/16 | gumené obrusy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 201,00 € | 04.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/16 | skartovačka, laminovačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 118,78 € | 04.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/16 | záloha plyn MO 5/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 350,00 € | 02.05.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 74,52 € | 02.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/16 | benzín 4/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 106,73 € | 30.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/16 | služby technika BOZP 4/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 251,69 € | 30.04.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 8,40 € | 30.04.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0327/16 | dopravné výkony 4/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 219,05 € | 29.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 55,08 € | 29.04.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 352,68 € | 29.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 119,44 € | 29.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 238,57 € | 29.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 417,93 € | 29.04.2016 | 16.05.2016 | Faktúra |