Faktúry
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20150619 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 515,92 € | 04.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150624 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 144,01 € | 04.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150625 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 324,51 € | 04.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150612 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150604 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 63,00 € | 03.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150618 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 446,53 € | 03.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150608 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 109,76 € | 02.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150609 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 115,00 € | 02.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150606 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 265,38 € | 01.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150607 | Stredná odborná škola | 00351822 | PORADCA s.ro. | 36371271 | 13,00 € | 01.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150623 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,49 € | 01.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150617 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,44 € | 01.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150616 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,61 € | 01.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150626 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 260,26 € | 01.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150605 | Stredná odborná škola | 00351822 | Generali poisťovňa a.s. | 35709332 | 2 178,11 € | 30.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150603 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 30.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150602 | Stredná odborná škola | 00351822 | PULS Hair s.r.o., Fučíková 965/24, 08501 Bardejov | 46617744 | 48,80 € | 27.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
20150599 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 319,78 € | 27.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150600 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 307,81 € | 27.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150601 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 554,26 € | 27.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150611 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 362,01 € | 27.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150620 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 15,50 € | 27.11.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150621 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 853,37 € | 26.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150597 | Stredná odborná škola | 00351822 | VESNA n.o. | 36076911 | 38,00 € | 25.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | ||||||
20150598 | Stredná odborná škola | 00351822 | REMIT - Ing. Ballán | 17580030 | 37,86 € | 25.11.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150593 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 34,32 € | 24.11.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150594 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Szeidemann - MIHAS | 43089551 | 452,28 € | 24.11.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150595 | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 294,48 € | 24.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150596 | Stredná odborná škola | 00351822 | SEGRY, s.r.o. | 43883397 | 101,63 € | 24.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150605 | Stredná odborná škola | 00351822 | Generali poisťovňa a.s. | 35709332 | 2 178,11 € | 23.11.2015 | 05.01.2016 | Faktúra |