Faktúry
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20160003 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 09.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
20160022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 11,00 € | 08.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | ||||||
20160021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 94,00 € | 08.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | ||||||
20160001 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,49 € | 05.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
20160002 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
20160001 | Stredná odborná škola | 00351822 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 18,49 € | 02.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
20150656 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,64 € | 01.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
20150657 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,86 € | 01.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
20150657 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,86 € | 01.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
20150656 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,64 € | 01.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
20150662 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 15,50 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
20150663 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 414,60 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
20150658 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón | 30143942 | 153,30 € | 31.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
20150664 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 853,37 € | 30.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
20150662 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 15,50 € | 30.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
20150664 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 853,37 € | 28.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | ||||||
20150654 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 22.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150653 | Stredná odborná škola | 00351822 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 300,00 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150653 | Stredná odborná škola | 00351822 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 300,00 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150654 | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 64,98 € | 22.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150650 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 157,78 € | 21.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150651 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 33,10 € | 21.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150652 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 165,52 € | 21.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150651 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 33,10 € | 21.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150650 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 157,78 € | 20.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150646 | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Sloboda - GASTROSERVIS | 40217990 | 773,76 € | 18.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150648 | Stredná odborná škola | 00351822 | RYBA KOŠICE s.r.o. | 17147522 | 115,68 € | 18.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150649 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 319,20 € | 18.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150645 | Stredná odborná škola | 00351822 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | ||||||
20150649 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 319,20 € | 18.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra |