Faktúry
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240476 | údržba - výťahy 04 - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 22.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240475 | bezdrôtový mikrofóny systém | Stredná odborná škola | 00351822 | DUVALO, s.r.o | 36493791 | 142,96 € | 22.07.2024 | 03.08.2024 | Faktúra | |||||
20240474 | batéria do čistiaceho stroja - palubovka | Stredná odborná škola | 00351822 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 376,80 € | 19.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
20240482 | pracovná zdravotná služba | Stredná odborná škola | 00351822 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | 540,00 € | 12.07.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
20240481 | el.energia škola - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 352,10 € | 12.07.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
20240463 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240464 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,12 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240465 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,96 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240466 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240467 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,10 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240468 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 6,73 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240469 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240470 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240471 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,06 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240472 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240473 | telefóny orange - 07/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,06 € | 10.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240454 | teplo - ŠH 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 514,53 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240455 | teplo - dielne 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2,80 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240456 | teplo škola - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 882,53 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240457 | teplo - ŠI 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 088,20 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240452 | vodné, stočné - ŠI 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 315,62 € | 10.07.2024 | 27.07.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240458 | zber a odvoz kuch. odpadu - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 182,40 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240453 | právne poradenstvo - organizačné zmeny | Stredná odborná škola | 00351822 | Advokátska kancelária JUDr. Henrich Dušek, s.r.o. | 36740951 | 624,00 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Faktúra | |||||
20240459 | prevádzkové výdavky - 05.-08./2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 6 476,40 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240462 | bezpečnostná SIM - II.Q.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240460 | balíček - Zborovňa Komplet 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 10,26 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240461 | čistenie prádla - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 108,66 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240451 | lopty - NCAA LEGEND | Stredná odborná škola | 00351822 | Topforsport s.r.o. | 29213291 | 154,67 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
20240450 | vývoz papieru a plastov - II.Q.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 216,00 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240449 | správa počítačovej siete - 06/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 561,00 € | 02.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |