Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190206 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 318,91 € | 18.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
20190197 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 181,68 € | 17.04.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | ||||||
20190198 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 036,76 € | 17.04.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||||
20190203 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mária Mudríková - KENT | 34590404 | 3 105,60 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
20190202 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 238,86 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
20190200 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 226,10 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
20190199 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 35,98 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||||
20190196 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 113,07 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190195 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 102,85 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190194 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 122,25 € | 12.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190193 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 359,28 € | 12.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190192 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 336,88 € | 11.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190182 | Stredná odborná škola | 00351822 | R. VODNÁK *RV-SERVIS* | 46724915 | 60,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190184 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 121,74 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190191 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190190 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190189 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,06 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190188 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 35,00 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190187 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,06 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190186 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 36,43 € | 10.04.2019 | 18.04.2019 | Faktúra |