Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190120 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,19 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190119 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,16 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190118 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 777,11 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190117 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 120,00 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190116 | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 215,70 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
20190115 | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 129,35 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
20190113 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 261,24 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
20190112 | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 50,18 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
20190111 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 205,02 € | 08.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
20190108 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN, a.s. | 47258314 | 19,99 € | 07.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
20190109 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,33 € | 06.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
20190098 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 529,13 € | 05.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190106 | Stredná odborná škola | 00351822 | GM servis predaj spol. s r.o. | 31441637 | 90,00 € | 05.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | ||||||
20190107 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 05.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
20190104 | Stredná odborná škola | 00351822 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 79,98 € | 05.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
20190141 | Stredná odborná škola | 00351822 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 1 044,47 € | 04.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190140 | Stredná odborná škola | 00351822 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 475,11 € | 04.03.2019 | 18.04.2019 | Faktúra | ||||||
20190110 | Stredná odborná škola | 00351822 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 85,19 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | ||||||
20190101 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | ||||||
20190102 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 645,90 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra |