Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6283
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240315 | prevádzkové výdavky - 01.-04./2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 5 741,00 € | 09.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240297 | čistiace prostriedky + drobný nákup | Stredná odborná škola | 00351822 | alza.sk s.r.o., Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | 137,40 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240299 | lopta volejbalová 2x | Stredná odborná škola | 00351822 | Krimar s.r.o. | 28626249 | 85,00 € | 07.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240298 | basketbalová konštrukcia 2 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 910,00 € | 07.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240295 | vodné, stočné - ŠI 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 365,90 € | 06.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240296 | balíček - Zborovňa Komplet 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 10,26 € | 06.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240293 | gastronádoby + čistiace tablety | Stredná odborná škola | 00351822 | VIRTUS s.r.o. | 35719664 | 2 141,59 € | 06.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240292 | odstraňovač lepidla | Stredná odborná škola | 00351822 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 199,00 € | 03.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240291 | správa počítačovej siete - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 456,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240287 | plyn - kuchyňa 05/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 65,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240288 | plyn - škola 05/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240286 | GDPR - 04/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,00 € | 03.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240290 | vstupné so sprevádzaním | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 145,00 € | 03.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240289 | dodávka a montáž 2-skla ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | BATEA-STAV, s.r.o. | 35739312 | 844,80 € | 02.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240284 | internet - 05/2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240285 | sprevádzanie - Trenčín | Stredná odborná škola | 00351822 | ALTMAR s.r.o., Dvorec 169, 956 55 Dvorec | 55135757 | 87,12 € | 02.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
20240281 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 285,38 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240280 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 505,26 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240283 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 1 836,74 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
20240279 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 248,70 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |