Faktúry
Počet záznamov: 4029
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0188/22 | Poist. PK 499DO | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 144,32 € | 01.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/22 | Hav .poist. PK 4990 Do | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 275,28 € | 01.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/22 | Pálenie - keram. trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika Bzenica Bruno Kollár | 54113547 | 1 200,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/22 | Tvor. dielne KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mária Malinová REMAART | 1022963469 | 80,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/22 | Zhodnotenie papiera | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marius Pedersen | 34115901 | 297,12 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/22 | Prenájom stánkov KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestský podnik služieb | 30853362 | 891,84 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/22 | Infokiosk | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AVsystems s.ro | 44155778 | 11 292,00 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/22 | organizácia KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | modranska s.r.o. | 46331255 | 120,00 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/22 | Kongres - strava občerstvenie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Palace Art Hotel Pezinok | 51888602 | 1 200,00 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/22 | Prenájom stanu KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KLOST s.r.o | 31369642 | 1 140,00 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/22 | Točenie na keram. kruhu KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Eccellente s.r.o. | 54133556 | 160,00 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/22 | Prenájom WC - KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Weckoservis Rent, s.r.o | 53306309 | 260,00 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/22 | Doprava- prevoz kruhov KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Granec doprava - Granec | 40550486 | 191,52 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/22 | Prenájom kopírka | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia, s.r.o | 44773293 | 97,46 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/22 | GAstroslužby keram. trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pohostinstvo Koníček | 11834072 | 1 225,00 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/22 | Oprava Dukato | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Štyri M s.r.o | 46165517 | 170,00 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/22 | Zdrav. dozor KT | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Rescue zdravotná služba | 42357985 | 530,00 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/22 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 98,85 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 23,30 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 21,79 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/22 | Terminál VUB | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | VÚB, a.s. | 31320155 | 10,26 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/22 | Hlina keramické trhy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Ľubomír LIPAI LIKESS | 10713654 | 68,25 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0165/22 | Pevná sieť | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 78,00 € | 09.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0164/22 | Vodné stočné | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 14,48 € | 09.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/22 | Monitoring budov V.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 150,60 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/22 | BOZ V.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Marcela Frimmerová -Služby BOZP a PO | 40050611 | 110,00 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/22 | PHM V.2022 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 393,79 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/22 | Čistenie prádla | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 24,91 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/22 | Elektrina Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 690,69 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/22 | Elektrina Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 248,23 € | 08.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra |