Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4255
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0016/18 | Zabezpečenie prevozu keramických kruhov počas podujatia Keramické trhy Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Petmas, s.r.o | 30840678 | 0,00 € | 10.05.2018 | 10.05.2018 | Objednávka | |||||
VO/0021/18 | Zabezpečenie ozvučenia počas podujatia Keramické trhy Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Dušan Polák D+M | 30102120 | 0,00 € | 10.05.2018 | 10.05.2018 | Objednávka | |||||
VO/0023/18 | Zabezpečenie podujatia Keramické trhy Pezinok - keraické dary, dozor v detských dielňach | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Miloslav Orságh Keramika | 1023077242 | 0,00 € | 10.05.2018 | 10.05.2018 | Objednávka | |||||
VO/0024/18 | Zabezpečenie podujatia Keramické trhy Pezinok - dozor v detských dielňach | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Keramika - Liška | 11694271 | 0,00 € | 10.05.2018 | 10.05.2018 | Objednávka | |||||
VO/0026/18 | Zabezpečenie bannerov - prelepy na podujatie Keramické trhy Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Viktória Tahotná - CONET | 17626951 | 0,00 € | 10.05.2018 | 10.05.2018 | Objednávka | |||||
VO/0027/18 | Zabezpečenie hudobného vystúpenia podujatia Keramické trhy Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Imrich Dugovič Dipl. z.t. | 31864112 | 0,00 € | 10.05.2018 | 10.05.2018 | Objednávka | |||||
VO/0028/18 | Zabezpečenie podujatia Keramické trhy Pezinok - dozor v detských dielňach, výroba plakiet a predvádzanie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mária Hanusková | 1 | 0,00 € | 10.05.2018 | 10.05.2018 | Objednávka | |||||
VO/0029/18 | Zabezpečenie hudobného vystúpenia počas podujatia Keramické trhy Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Henrich Novák | 43639844 | 0,00 € | 10.05.2018 | 10.05.2018 | Objednávka | |||||
VO/0025/18 | Zabezpečenie hudobného vystúpenia počas podujatia Keramické trhy Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Habanera s.r.o | 46289801 | 0,00 € | 10.05.2018 | 10.05.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0104/18 | Hosting muzeumpezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Websupport | 36421928 | 59,18 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | Monitorig IV.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 144,60 € | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | Plyn Sv.Jur V.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 110,00 € | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
Zmluva 3 | Zmluva o krátkodobom prenájme priestorov PKC Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Pezinské kultúrne centrum | 42129168 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.05.2018 | 15.05.2018 | Martin Hrubala | Zmluva | |||
DFBV/0102/18 | ČIstenie bielizne | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 15,80 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | Mobily IV.18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 308,86 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | BOZ IV:18 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | BEPO | 36948951 | 50,00 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | El.en. Pezinok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 1 300,00 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | El. en. Sv.Jur,Stupava | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Západoslovenská energia, a.s. | 36677281 | 660,00 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | ADSL | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Benestra, s.r.o | 463035022 | 53,18 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | Deratizácia jar 2018 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Konfráter MARK 16 | 40550192 | 205,00 € | 08.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra |