SLUŽBY MODRA s.r.o.


Informácie
  • Názov: SLUŽBY MODRA s.r.o.
  • IČO: 0002
  • Adresa: Dolná 1516/144, 90001 Modra

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 265

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0034/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 08.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 08.03.2021 11.04.2021 Faktúra
DFBV/0054/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 12.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0053/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 12.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0071/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 07.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0070/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 07.05.2021 18.05.2021 Faktúra
DFBV/0095/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 07.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0094/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 07.06.2021 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0124/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 09.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 09.07.2021 06.08.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 06.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 06.08.2021 30.08.2021 Faktúra
DFBV/0146/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 09.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0145/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 09.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0164/21 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0163/21 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
DFBV/0192/21 teplo škola Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 10.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0191/21 teplo TV Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 10.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/0220/21 teplo TV Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 594,81 € 09.12.2021 19.12.2021 Faktúra
DFBV/0219/21 teplo škola Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 891,35 € 09.12.2021 19.12.2021 Faktúra