SLUŽBY MODRA s.r.o.


Informácie
  • Názov: SLUŽBY MODRA s.r.o.
  • IČO: 0002
  • Adresa: Dolná 1516/144, 90001 Modra

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 242

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0048/23 teplo škola - vyúčtovanie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 4 637,65 € 31.03.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 982,43 € 10.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 154,97 € 09.03.2023 22.03.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 154,97 € 06.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 982,43 € 06.02.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 154,97 € 10.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 982,43 € 10.01.2023 14.02.2023 Faktúra
DFBV/0205/23 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 993,66 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0204/23 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 3 148,22 € 11.12.2023 03.01.2024 Faktúra
DFBV/0003/22 teplo TV Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 675,64 € 13.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFBV/0002/22 teplo škola Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 293,60 € 13.01.2022 28.01.2022 Faktúra
DFBV/0020/22 teplo TV Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 675,64 € 07.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 teplo škola Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 293,60 € 07.02.2022 15.02.2022 Faktúra
DFBV/0042/22 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 675,64 € 07.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0041/22 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 293,60 € 07.03.2022 13.03.2022 Faktúra
DFBV/0060/22 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 293,60 € 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0059/22 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 675,64 € 05.04.2022 25.04.2022 Faktúra
DFBV/0087/22 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 675,64 € 04.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0086/22 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 293,60 € 04.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0117/22 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 293,60 € 08.06.2022 16.06.2022 Faktúra