SLUŽBY MODRA s.r.o.


Informácie
  • Názov: SLUŽBY MODRA s.r.o.
  • IČO: 0002
  • Adresa: Dolná 1516/144, 90001 Modra

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 259

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0183/18 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 656,39 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 920,69 € 06.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 920,69 € 08.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 656,39 € 08.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0217/18 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 920,69 € 06.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0218/18 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 656,39 € 06.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/17 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 730,61 € 11.01.2017 11.06.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 668,51 € 11.01.2017 11.06.2017 Faktúra
DFBV/0024/17 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 668,51 € 09.02.2017 11.06.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 730,61 € 09.02.2017 11.06.2017 Faktúra
DFBV/0040/17 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 668,51 € 06.03.2017 11.06.2017 Faktúra
DFBV/0039/17 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 730,61 € 06.03.2017 11.06.2017 Faktúra
DFBV/0056/17 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 668,51 € 05.04.2017 11.06.2017 Faktúra
DFBV/0057/17 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 730,61 € 05.04.2017 11.06.2017 Faktúra
DFBV/0075/17 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 668,51 € 05.05.2017 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0076/17 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 730,61 € 05.05.2017 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0087/17 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 668,51 € 06.06.2017 10.10.2017 Faktúra
DFBV/0088/17 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 730,61 € 06.06.2017 10.10.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 668,51 € 06.07.2017 10.01.2018 Faktúra
DFBV/0101/17 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 730,61 € 06.07.2017 10.01.2018 Faktúra