Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2384

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0037/15 servítky do jedálne Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 WorldOffice s.r.o. 46267191 24,10 € 13.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0035/15 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 224,99 € 11.03.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0036/15 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 023,95 € 11.03.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0032/15 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 09.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0033/15 strava Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 13,30 € 09.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0034/15 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 281,20 € 09.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0030/15 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PAPERA s.r.o. 46082182 78,30 € 09.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFSF/0002/15 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 57,00 € 09.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0031/15 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 37,50 € 09.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0028/15 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 45,00 € 06.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0029/15 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 513,02 € 06.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0024/15 BVS Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 106,99 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0025/15 BVS Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 26,75 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0026/15 učebnica finančná gramotnosť Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KLEMO, spol. s r. o. 36049051 30,75 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0027/15 vývoz smetia 2015 Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Mestsky úrad 0007 1 258,40 € 03.03.2015 12.04.2015 Faktúra
DFBV/0023/15 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 27.02.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0021/15 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 224,99 € 10.02.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0020/15 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 023,95 € 10.02.2015 11.05.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 35,87 € 09.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 servis PC Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 PSKO.NET 46151095 90,00 € 06.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0014/15 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 45,00 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0015/15 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0016/15 srava Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 11,06 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0017/15 réžia na stravu Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 233,84 € 05.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFSF/0001/15 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 47,40 € 05.02.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0013/15 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 513,02 € 04.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0012/15 inzercia Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Petit Press a.s. 35790253 114,00 € 03.02.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 BVS škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 106,99 € 29.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 BVS Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 26,75 € 29.01.2015 23.03.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 27.01.2015 23.03.2015 Faktúra