Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2384

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0006/15 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 61,80 € 03.07.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0092/15 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 45,00 € 02.07.2015 05.08.2015 Faktúra
DFBV/0093/15 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 02.07.2015 05.08.2015 Faktúra
DFBV/0091/15 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 26,75 € 30.06.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0090/15 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 106,99 € 30.06.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0088/15 Orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 29.06.2015 10.07.2015 Faktúra
DFBV/0089/15 webhosting Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Domains 0018 60,13 € 29.06.2015 10.07.2015 Faktúra
DFBV/0087/15 prenájom kopírky Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 69,48 € 25.06.2015 10.07.2015 Faktúra
DFBV/0086/15 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Drogéria plus, s.r.o. 45700770 45,52 € 22.06.2015 10.07.2015 Faktúra
DFBV/0085/15 T-COM Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 T-COM 0016 34,15 € 10.06.2015 10.07.2015 Faktúra
DFBV/0083/15 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 224,99 € 09.06.2015 10.07.2015 Faktúra
DFBV/0084/15 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 023,95 € 09.06.2015 10.07.2015 Faktúra
DFBV/0081/15 BOZP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 LUKA TEAM s r.o. 0005 80,00 € 04.06.2015 10.07.2015 Faktúra
DFBV/0082/15 kancelársky papier Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Lyreco 35958120 170,10 € 04.06.2015 10.07.2015 Faktúra
DFBV/0080/15 ZSE Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 ZSE 0015 513,02 € 03.06.2015 10.07.2015 Faktúra
DFBV/0078/15 strava Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 29,92 € 02.06.2015 10.07.2015 Faktúra
DFBV/0079/15 réžia na obedy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 261,80 € 02.06.2015 10.07.2015 Faktúra
DFSF/0005/15 strava SF Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SOŠVO Modra 00162311 56,10 € 02.06.2015 10.07.2015 Faktúra
DFBV/0077/15 SPP Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SPP 0014 45,00 € 01.06.2015 10.07.2015 Faktúra
DFBV/0074/15 čistiace potreby Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Milos Simonovic 0010 82,85 € 29.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0076/15 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 26,75 € 29.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0075/15 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 106,99 € 29.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0071/15 BVS vodné, stočné škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 5,00 € 28.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0072/15 BVS vodné, stočné TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 BVS 35850370 5,00 € 28.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0073/15 tonery do riaditeľne Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Grand - MS, s.r.o. 36321796 18,98 € 28.05.2015 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0070/15 orange Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Orange Slovensko 0009 35,00 € 27.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0069/15 rekonštrukcia športovej podlahy Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 KORATEX a.s. 003133227 35 919,74 € 18.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0066/15 zasklenie okna v TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 Miloš Kopčík 40049311 45,00 € 12.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0067/15 teplo škola Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 2 224,99 € 12.05.2015 10.06.2015 Faktúra
DFBV/0068/15 teplo TV Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre 00162787 SLUŽBY MODRA s.r.o. 0002 1 023,95 € 12.05.2015 10.06.2015 Faktúra