Faktúry
Počet záznamov: 12209
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0363/20 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 85,78 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/20 | telef.SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,12 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/20 | oprava chlad.zariadenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | F-CONTROL, s.r.o. | 29204976 | 206,50 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/20 | lieky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Prosalute | 36684058 | 220,39 € | 09.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0120/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 274,90 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/20 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/20 | dofinancovanie obedy 8/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 61,20 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/20 | réžia za obedy 8/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 160,65 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/20 | žiariče | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 206,40 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/20 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 398,08 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 206,14 € | 08.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/20 | varič | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 12,10 € | 08.09.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/20 | internte ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 07.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/20 | kkv autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Dopravny podnik | 00492736 | 660,00 € | 07.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0117/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 600,33 € | 07.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0119/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 480,99 € | 07.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0118/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 393,02 € | 07.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0116/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 360,00 € | 07.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0124/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 304,22 € | 07.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0097/20 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 07.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 07.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 07.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0343/20 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0351/20 | plyn sporáky šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 137,00 € | 04.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/20 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 201,00 € | 04.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0349/20 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 04.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0347/20 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 168,40 € | 04.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0115/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 392,43 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0114/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 467,11 € | 03.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra |