Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0355/24 | Objednávame si u Vás predplatné časopisu Sady a vinice. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | WYNFIELD, s.r.o. | 36792993 | 14,90 € | 05.11.2024 | 16.11.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VOPC/0113/24 | potraviny PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 188,41 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Objednávka | |||||
VOSJ/0254/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 545,91 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Objednávka | |||||
VOSJ/0253/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 840,30 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Objednávka | |||||
VOSJ/0252/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 605,74 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0681/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 26,29 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0680/24 | PHM | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 755,30 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0679/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 92,65 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
VOPC/0109/24 | Objednávame si u Vás fľaše europea 1600 ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 1 088,64 € | 05.11.2024 | 09.11.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFPC/0143/24 | chemická analýza na certifikáciu vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 84,00 € | 05.11.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0142/24 | etikety Rulandské šedé ´24 a Muller Thurgau ´24 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 156,01 € | 05.11.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VO/0337/24 | Objednávame si u Vás revíziu výťahu v ŠJ. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Výťahy Baďura s.r.o. | 51541661 | 99,27 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0371/24 | Objednávame si u Vás marketingové práce. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 468,00 € | 04.11.2024 | 29.11.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFSJ/0245/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 568,08 € | 04.11.2024 | 16.11.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0246/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 890,11 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
VOSJ/0251/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 964,80 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0689/24 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SAFETY collection s.r.o. | 52120015 | 1 740,55 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0674/24 | ochrana budov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0244/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ADALUKA TRADE s.r.o. | 52375005 | 257,22 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0672/24 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 57,52 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra |