Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19885
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0627/24 | dezinfekčný prostriedok interiéru - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Prosalute s.r.o. | 36684058 | 370,00 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0626/24 | MT 9.2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,66 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0628/24 | plyn 9.2024 - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 407,00 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0623/24 | plyn š,ši,šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 919,29 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0621/24 | poistenie VT 4.Q 2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 120,27 € | 09.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VOSJ/0216/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | framipek s.r.o. | 31425062 | 808,25 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Objednávka | |||||
VO/0310/24 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 433,87 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Objednávka | |||||
VO/0308/24 | Objednávame si u vás školenie hygienické minimum + príručka. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mgr.Lenka Chudá, PhD. - HWORK PZS BOZP | 53961510 | 57,50 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0330/24 | Objednávame si u Vás prepravu žiakov dňa 9.10.2024. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galovič - Trans s.r.o. | 51262215 | 444,00 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0620/24 | čistiace prostriedky - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 49,46 € | 08.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0622/24 | sw Naša strava+Výdaj.terminál - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 214,80 € | 08.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0619/24 | PL 9.2024 - ŠK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,38 € | 08.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0624/24 | nastavenie, revízia kamery, alarm | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 596,40 € | 08.10.2024 | 16.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VOPC/0100/24 | Objednávame si u vás kremelina 49 kg. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 80,85 € | 08.10.2024 | 15.10.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0581/24 | podlaha do posilňovne - ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | StrongGear s.r.o. | 04099001 | 123,60 € | 08.10.2024 | 12.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
VOSJ/0211/24 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 1 791,59 € | 08.10.2024 | 11.10.2024 | Objednávka | |||||
VO/0309/24 | Objednávame si u Vás pros.proti svrabu 20ks. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Prosalute s.r.o. | 36684058 | 370,00 € | 08.10.2024 | 10.10.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0307/24 | Objednávame si u Vás gumovú podlahu do posilovne. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | StrongGear s.r.o. | 04099001 | 148,32 € | 08.10.2024 | 09.10.2024 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFPC/0129/24 | stojan na víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BIO FLAME, s.r.o. | 46170961 | 129,70 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFPC/0131/24 | daň za ubytovanie za 3.Q.2024 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 553,00 € | 07.10.2024 | 29.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra |