Faktúry
Počet záznamov: 4066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0068/17 | Zhotovenie kópií na zariadení AFICIO MP 1.Q.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 273,32 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/17 | Plyn Lichnerova záloha 5/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 577,00 € | 12.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/17 | Mobil 3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 8,05 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/17 | Telefón 3/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ST Slovak Telekom | 00357639 | 37,88 € | 10.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | Vodné, stočné Lichnerova oprava | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -18,72 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0063/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 282,22 € | 07.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0064/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 266,78 € | 07.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0065/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 89,60 € | 07.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | Elektrina Lichnerova 4-6/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,97 € | 06.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/17 | Služby texhnika BTS a PO 1.Q.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Milan Bojnansky | 40961478 | 108,00 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/17 | Plyn Lichnerova 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 68,00 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | Plyn Športová 4/2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 277,00 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | Služby vrátnika 3/2017 športový areál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | RIGUL - Richard Guldan | 14137160 | 405,00 € | 04.04.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 47,69 € | 31.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/17 | Zneškodnenie biologického odpadu 10/2016 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 74,96 € | 31.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0062/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 132,16 € | 31.03.2017 | 12.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0058/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 86,05 € | 30.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0059/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 281,25 € | 30.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0060/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 235,55 € | 30.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0053/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 253,50 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0054/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 229,79 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0055/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 129,07 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0056/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 184,46 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0057/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 344,91 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0052/17 | Materiálno - spotrebné normy a receptúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Tlačiareň IRIS, s.r.o. | 48058629 | 36,90 € | 28.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/17 | Školenie PAM - 22.3.2017 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | VEMA s.r.o | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | Stravné za zamestnancov GAB, ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 783,69 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | Vodné, stočné 2/3 2017 Lichnerova | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 127,06 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0050/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 408,05 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0051/17 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ATC-JR, s.r.o | 35760532 | 286,97 € | 22.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |