Faktúry
Počet záznamov: 4066
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0104/18 | Plyn Lichnerova 6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 7,00 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | Plyn Športová 6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 31,00 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0110/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 91,80 € | 04.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | Všeobecný materiál | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | MS spol.s.r.o | 34112138 | 60,11 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | Vodné, stočné Lichnerova 4-5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 35,66 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0106/18 | Zneškodnenie biologického odpadu 5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 86,64 € | 31.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0107/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 273,95 € | 31.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0108/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 84,80 € | 31.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0109/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 314,97 € | 31.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | Tlačivá | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SEVT,a.s. | 31331131 | 55,50 € | 29.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0102/18 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 124,32 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 412,06 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 282,69 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 400,62 € | 29.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/18 | Oprava vodovodného potrubia, montáž vodovodných armatúr | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vojtech Maczeák | 31112820 | 249,91 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/18 | Vodné, stočné Lichnerova 4-5/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,47 € | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/18 | Stravné za zamestnancov GAB a ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Školská jedáleň - GAB | 00160326 | 703,80 € | 22.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0099/18 | Potraviny | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 97,63 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0100/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 315,69 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0101/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 372,25 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/18 | Počítačová sieť SANET 4-6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | Plyn Lichnerova 4/2018 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 15,41 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/18 | Plyn Lichnerova záloha 6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 673,00 € | 15.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0097/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Vladimir BELZAR - maso | 10202353 | 162,78 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 332,81 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | Služby virtuálnej knižnice 4/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | Elektrina Lichnerova 4/2018 vyúčtovanie | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 536,65 € | 11.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0096/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 161,64 € | 11.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 264,81 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/18 | Potraviny ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | DEAK s.r.o. | 31445837 | 153,00 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra |