Faktúra č. B/0052/17

Obstarávateľ
  • Názov: Bratislavský samosprávny kraj
  • IČO: 36063606
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: B/0052/17
  • Popis fakturovaného plnenia: 6x letenka-VIE-BEG-VIE-23.-26.01.12017
  • Dátum doručenia: 23.01.2017
  • Celková hodnota: 1 188,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0003/17/EO
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť