Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30476
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0238/20 | služby v oblasti PO za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 05.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0234/20 | servis frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 191,87 € | 05.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0241/20 | oprava-odstránenie zatekania do objektu SOŠ gastronómie a hotel.služieb-Harmincova ul. Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 1 251,77 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0247/20 | uhradené v hotovosti-ochranné rúško na tvár-1040ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 1 939,06 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0242/20 | uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-210ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 980,28 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0243/20 | uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-210ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 980,28 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0244/20 | uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-210ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 980,28 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0245/20 | uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-210ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 980,28 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0246/20 | uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-210ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 980,28 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 0076/20/EO | Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia zo slovenského do nemeckého jazyka a vice versa počas 1. Koordinačného stretnutia projektových partnerov projektu „Ecoregion SKAT“. Projekt je financovaný z Operačného programu Interreg V-A SK-AT 2020. Účelom stretnutia bude vypracovanie časového harmonogramu aktivít projektu, čerpania rozpočtu a zosúladenie marketingového plánu zo strany projektových partnerov. Stretnutie sa uskutoční dňa 05. 03. 2020 o 9:00 v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, na Sabinovskej 16 v Bratislave, v zasadacej miestnosti č. 025. Predpokladaná dĺžka trvania stretnutia sú 3 hodiny. Náklady spojené s koordinačným stretnutím budú hradené z rozpočtu projektu „Ecoregion SKAT“, OŠ 1002. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 144,00 € | 04.03.2020 | 04.03.2020 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Objednávka | |||
| B/0229/20 | vyúčtovanie za 02/2020- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 3 291,19 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0230/20 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0232/20 | za vydanie stanoviska pre stavebné konanie-Prepojenie diaľnič.križovatky Triblavina s cestou III/1059 Corvátsky Grob-Čierna voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | 00683876 | 35,00 € | 04.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0228/20 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 02/2020 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 04.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0233/20 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 04.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0226/20 | réžia podujatia-Odovzdávanie cien Samuela Zocha-13.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART LINK s.r.o. | 35903376 | 600,00 € | 04.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0227/20 | Startup Program na 1 mesiac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Praxuj s.r.o. | 50597523 | 49,00 € | 04.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0216/20 | uhradené v hotovosti-tel.Samsung Galaxy S9 G960F-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Danimani,sk | 52018016 | 479,40 € | 03.03.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0213/20 | uhradené v hotovosti- sevrvis služob.auta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 158,47 € | 03.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0208/20 | STORNO-faktúra bola vysta. pred vys.objednávky-montáž-demontáž WC,monitoring potrubia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP - Group SK s. r. o. | 51882001 | -210,00 € | 03.03.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |