Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28680
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/1140/21 | služby pre teambuildingovú aktivitu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lock & Co | FR65815056130 | 1 750,00 € | 17.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
B/1138/21 | STORNO- prečerp.limitu-Covid-19- očkovanie klientov za obd.2021/07 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 12 025,50 € | 17.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
B/1136/21 | strojové tepovanie kobercov,sedačiek,kresiel,parapety,žalúzie-Úrad BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 1 389,60 € | 16.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
D/0136/21 | STORNO-ukončenie odberu-el.energia 09/2021-Donská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -680,00 € | 16.09.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | |||||
B/1135/21 | uhradené v hotovosti- tričká-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Naťa a Maťo s.r.o. | 46558390 | 178,99 € | 16.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
0284/21/EO | Zabezpečenie obeda v súvislosti s organizačnou prípravou Dňa Európskej spolupráce 2021 v rámci aktivity: Upratovanie brehu rieky Moravy pri Cyklomoste Slobody, ktorý sa uskutoční dňa 17.09.2021. Jedná sa o zabezpečenie 100 porcií gulášu s pečivom a kofoly pre účastníkov akcie. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | T.E.M.M, s. r. o. | 46348751 | 756,00 € | 14.09.2021 | 14.09.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0288/21/EO | Zabezpečenie odvozu a likvidácie zmiešaného odpadu počas podujatia Deň európskej spolupráce (EC Day) - Zber odpadu popri brehu rieky Morava, ktorý sa uskutoční 17.09.2021. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DENOVA - príspevková organizácia | 17314054 | 492,00 € | 14.09.2021 | 14.09.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
B/1133/21 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 14.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
B/1134/21 | kancelársky nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LINEA SK, spol. s. r. o. | 35716932 | 11 490,00 € | 14.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
B/1132/21 | el.energia za 08/2021 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,78 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
D/0131/21 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 633,50 € | 14.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
D/0130/21 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - august 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 214,00 € | 14.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
B/1129/21 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 555,36 € | 14.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
B/1131/21 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.07.2021-31.08.2021 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -52,30 € | 14.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
B/1123/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 14.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
B/1130/21 | poplatok za pravidel.ročnú kontrolu vysielacieho zariadenia-Jankolova 6-07.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 14.09.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | |||||
B/1128/21 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 270,00 € | 14.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
B/1127/21 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 128,00 € | 14.09.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
0281/21/EO | Zabezpečenie nálepiek pre potreby označenia drobného hmotného majetku v rámci projektov COVP. Špecifikácia nálepiek: Počet: 60 ks s rozmerom 12x6cm 140 ks s rozmerom 5x2,5cm Farebnosť: CMYK – jednostranná potlač Papier: lesklý, PVC, vode odolný Iné: požiadavka je životnosť 7-8 rokov – dodané v kusoch, nie na hárku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 37,20 € | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
0282/21/EO | Zabezpečenie občerstvenia v súvislosti s organizačnou prípravou Dňa Európskej spolupráce 2021 v rámci aktivity: Upratovanie brehu rieky Moravy pri Cyklomoste Slobody, ktorý sa uskutoční dňa 17.09.2021. Jedná sa o zabezpečenie 100 kusov balíčkov pre účastníkov akcie. Každý balíček bude obsahovať 1 kus neperlivej vody, 1 ks horalky a 1 ks jablka. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BILLA s.r.o. | 31347037 | 124,00 € | 13.09.2021 | 14.09.2021 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |