Všetky dokumenty
Počet záznamov: 29490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0080/15 | Seminár:"Výška životného minima od 1.7.2015 ..."dňa 24.6.2015 pre p.Kostickú | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 48,00 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0826/15 | zabezpečenie autobusového transferu - 27.05.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Autocares Ramón S.L. | 00000000 | 132,00 € | 16.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0809/15 | zabezpečenie benefičného podujatia - HelpFest 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAULÍNKA n.f. | 36077801 | 1 000,00 € | 16.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0797/15 | notebook Dell Inspiron - 1ks, PC i7 64 PRO - 3ks, tlačiareň Cannon MF-9280Cdn - 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 4 104,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0798/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,64 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0804/15 | notebook HP ProBook 450 G2- 10ks, bezdrôtová klávesnica a myš- 3ks, Monitor Philips 247E6QDSD/00- 12ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 8 406,00 € | 15.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0830/15 | 1x letenka VIE-BRU-VIE - 11.06.2015 - p.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 658,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0803/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 02.-03.06.2015 - p.Zak | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 721,06 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0802/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE - 02.-04.06.2015 - p. Benadikova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 483,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0801/15 | 2x letenka - 02.-04.06.2015 - p. Teleky, p. Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 467,72 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0800/15 | 1x letenka- VIE-BRU-VIE- 02.-04.06.2015 - p. Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 558,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0799/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 02.-04.06.2015 - p. Lukacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 483,86 € | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0806/15 | storno k faktúre č.B/0795/15 - z dôvodu nesprávnych jednotkových cien tovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | -7 359,60 € | 12.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0795/15 | STORNO- z dôvodu nesprávnycj jednotkových cien tovaru-spotrebný materiál a tonerové náplne do fotokopírovacích zariadení a tlačiarní Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 7 359,60 € | 12.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0794/15 | zverejnenie pracovnej ponuky: Referent oddelenia správy infraštruktúry na obd. 10.06.2015 - 17.06.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0793/15 | servis trafostanice za 06/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 12.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0831/15 | na základe Mandátnej zmluvy z roku 2015 za obd. január - marec 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 101 088,00 € | 12.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0796/15 | za znalecký posudok - ZP 21/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 205,18 € | 12.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| B/0792/15 | paušálna mesačná platba za služby -05/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| B/0828/15 | povinné zmluvné poistenie áut za obd. 01.07.2015 - 31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 5 004,18 € | 11.06.2015 | 02.07.2015 | Faktúra |