Všetky dokumenty
Počet záznamov: 30229
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1497/15 | 2x ubytovanie BW Golf Hotel, Viborg- 28.09.-01.10.2015 - p.Csahók Szabolcs, p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 798,00 € | 16.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1717/15 | STORNO-služby neboli objednané-profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ 40 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | -90,00 € | 16.10.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1493/15 | spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 3 600,00 € | 16.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1517/15 | DOBROPIS - PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny vlastníka za obd. 01.01.-31,12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -50,25 € | 16.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| D/0135/15 | seminár - Finančné výkazy subjektu verejnej správy pre rok 2015/2016 - 26.11.2015 - p.Z.Gálová, p. N.Filová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 100,00 € | 15.10.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| D/0134/15 | seminár-Zadávanie zákazky prostredníctvom informačného systému IS EVO - 16.10.2015 - pp. Vančová, Štofej,Kolajová, Patúc, Bednáriková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 600,00 € | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1489/15 | na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 725,30 € | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1486/15 | vodné Malinovo za obd. 19.08.2015-18.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 86,47 € | 15.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1498/15 | VYÚČTOVACIA k Z/0028/15-na základe Mandátnej zmluvy z roku 2015 za obd. júl-september 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 101 088,00 € | 15.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1490/15 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -16,32 € | 15.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1487/15 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1488/15 | služby za aktuálne obdobie - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 15.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1485/15 | zrážkový úhrn, vodné, stočné 26.09.2014 - 17.09.2015 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 575,47 € | 14.10.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1481/15 | STORNO-nesprávny dátum vystavenia faktúry-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 64GB -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 694,00 € | 14.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1482/15 | STORNO nesprávny dátum vystavenia faktúty-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 128GB a 16GB -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 694,00 € | 14.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1483/15 | STORNO nesprávne vystavený dátum faktúry-mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 128GB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 955,00 € | 14.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| 0567/15/EO | Zabezpečenie workflow 2. skupiny interných procesov a rozšírenia bezpečnostného projektu v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb podpory Microsoft Premier Support (Zmluva č.2014/612/IČSMaVO) a jej dodatkov uzatvorenej medzi BSK a spoločnosťou Microsoft Slovakia s.r.o.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 59 712,00 € | 14.10.2015 | 15.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0577/15/EO | Poskytovanie služby vkladania údajov v zmysle prílohy č.2, označenie P-Položka „Vkladanie údajov“ Rámcovej dohody „Technický vývoj existujúcej integrovanej databázy, web stránky a geokódovacieho systému „KEEP 2012 – 2015 Technický rozvoj““ uzatvorenej so spoločnosťami InterWay, s.r.o. a ICZ Slovakia, a.s. v sume 13.680,00 EUR vrátane DPH. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky je požiadavka na vystavenie objednávky v anglickom jazyku. Služby budú realizované spoločnosťami InterWay, a.s. a ICZ Slovakia, a.s.. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 13 680,00 € | 14.10.2015 | 15.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0573/15/EO | Zabezpečenie bežného prekladu bez revízie z francúzštiny do slovenčiny v rozsahu 9 normostrán v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 182,52 € | 14.10.2015 | 14.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
| 0572/15/EO | Zabezpečenie bežného prekladu bez revízie z angličtiny do slovenčiny v rozsahu 1 normostrany v zmysle Zmluvy o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb č. 2015-407-V medzi spoločnosťou LEXMAN, s.r.o. a Úradom BSK. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 20,28 € | 14.10.2015 | 14.10.2015 | MUDr. Valerián Potičný, MPH | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |