Všetky dokumenty
Počet záznamov: 28462
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0652/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.05.2025 - 18.06.2025, Rovniankova 1656/1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 197,26 € | 19.06.2025 | 15.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0651/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.05.2025 - 18.06.2025, Jankolova 1542/6, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 207,59 € | 19.06.2025 | 15.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
B/0680/25 | uhradené kartou - autodoprava - celoročný koberec, nabíjací kábel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. | 31347215 | 287,20 € | 30.06.2025 | 14.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
B/0679/25 | uhradené kartou - autodoprava - odťahová služba - Škoda FABIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | S.O.S. TEAM NITRA, s.r.o. | 36563978 | 324,11 € | 30.06.2025 | 14.07.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
D/0127/25 | poistné za obd. 01.07.2025 - 30.06.2026 - budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 53812948 | 8 860,45 € | 24.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
B/0690/25 | uhradené v hotovosti - Apple iPhone 16 128GB Black | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MDistribution s.r.o. | 47853336 | 705,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
B/0692/25 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 444,55 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
D/0128/25 | poistenie objektu a pripoistenie MTV v rámci projektu COVP Ivanka pri Dunaji - časť Zálesie od 15.07.2025 do 14.07.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 2 419,82 € | 24.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
B/0688/25 | uhradené v hotovosti-pomocné práce k organizovanému podujatiu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 175,90 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
B/0689/25 | uhradené v hotovosti - oprava krovinorezu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mountfield SK s.r.o. | 36377147 | 26,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
B/0691/25 | uhradené v hotovosti - čistiace potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 240,90 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
0237/25/EO | Servis a údržba plastových okien na budove Zdravotného strediska Rovniankova, Rovniankova l, 851 02 Petržalka. Lehota plnenia: do 3 týždňov od vystavenia objednávky ŠPECIFIKÁCIA: 1. Servis a údržba — malé krídlo počet 44ks 2. Servis a údržba — velké krídlo počet 44ks 3. Dodanie a montáž pomocného zdvíhača na velké krídlo počet 44ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PB & GT s. r. o. | 54518253 | 2 684,00 € | 11.07.2025 | 14.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka | |||
K/0079/25 | VYÚČTOVACIA k Z/0004/25 poplatok za pripojenie k distribučnej sieti - Špecializované zariadenie - Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 4 560,84 € | 11.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
D/0149/25 | +++115/9814/47323+++ 1.platba za 2. štvrťrok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 1 274,16 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
D/0151/25 | +++116/0263/92574+++ 3.platba za 2. štvrťrok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 1 061,80 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
D/0148/25 | +++006/6500/43245+++ Zmluva – zrážková daň za zamestnanca Jelena Stojovic 2.Q.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 9 601,25 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
D/0150/25 | +++116/0020/09404+++ 2.platba za 2. štvrťrok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 1 274,16 € | 07.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
B/0713/25 | nájomná zmluva-kancelária Brusel, III.Q.2025 - nájom, služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 376,41 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
B/0642/25 | správa o odbornej prehliadke a skúške elekt. zariadenia, prevádzkový predpis trafostanice SOŠ HSaO na Pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNEX MONT, spol. s. r. o. | 31438938 | 1 722,00 € | 17.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
B/0709/25 | Odvoz odpadu - Na pántoch 9, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 350,00 € | 03.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra |