Všetky dokumenty
Počet záznamov: 26309
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B/0144/15 | kávovar zn.Saeco Philips-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REMONT Slovakia s.r.o. | 35911450 | 359,00 € | 13.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0139/15 | 18.ročník Krištáľového krídla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Krištaľové krídlo s.r.o. | 30776449 | 36 000,00 € | 11.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0138/15 | server:LINK halfrack L (01327967)-za obd.02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVANET, a.s. | 35765143 | 1 099,97 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0137/15 | Hlasové služby pevnej siete 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 553,08 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0136/15 | el.energia 01/2015-Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 100,44 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0134/15 | el.energia 01/2015-Haanova 28 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 257,95 € | 10.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
K/0001/15 | Notebooky Apple-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 5 191,93 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0130/15 | Notebooky HP,HP 350 G1-9ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 4 763,88 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0128/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0127/15 | poplatok za KO 01/2015--Jankolova,Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 31.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0126/15 | vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd.01.01.2015-31.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 13 153,18 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0125/15 | zrážkový úhrn 01/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 119,44 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0124/15 | vodné Malinovo za obd.17.12.2014-20.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 84,23 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0121/15 | Business CityNet za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 278,42 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0120/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obd. 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0118/15 | tonery do kop.zariadení-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 198,38 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
B/0117/15 | spravodajský servis za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 012,80 € | 31.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0019/15 | za dodávku SV na prípravu TÚV 02/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dalkia a. s. | 35702257 | 47,00 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0018/15 | el.energia 02/2015 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
D/0017/15 | el.energia 02/2015-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |